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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007569
Monto de la Factura
₲ 1.701.591.639
Nro. Solicitud de Transferencia
63831
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2022
Fecha de la Transferencia
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.647.682.122

Retención DNCP
₲ 6.001.978
Retención IVA
Retención Renta
₲ 46.407.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208799
Monto Contrato
₲ 2.442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.633.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.633.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
400672
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN, SOPORTE METALINK, ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE Y SOPORTE LOCAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas