Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008556
Monto de la Factura
₲ 225.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210934
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.871.591
Retención DNCP
₲ 793.635
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-208799
Monto Contrato
₲ 2.442.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.364.633.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.364.633.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400672
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN, SOPORTE METALINK, ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS ORACLE Y SOPORTE LOCAL
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas