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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000354
Monto de la Factura
₲ 29.870.400
Nro. Solicitud de Transferencia
150765
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.406.208

Retención DNCP
₲ 106.447
Retención IVA
₲ 814.647
Retención Renta
₲ 543.098
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-119963
Monto Contrato
₲ 561.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 532.443.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.443.692

Datos de la Licitación

ID de Licitación
301460
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA EL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas