Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005614
Monto de la Factura
₲ 18.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147078
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
23-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.935
Retención DNCP
₲ 65
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128695
Monto Contrato
₲ 1.325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 627.669.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 626.084.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313836
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas