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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005527
Monto de la Factura
₲ 618.553.416
Nro. Solicitud de Transferencia
88210
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 588.233.052

Retención DNCP
₲ 2.204.299
Retención IVA
₲ 16.869.639
Retención Renta
₲ 11.246.426
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-119110
Monto Contrato
₲ 1.641.863.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.532.384.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.384.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299969
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN Y ADQUISICION DE LICENCIAS PARA LA DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas