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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006557
Monto de la Factura
₲ 17.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93677
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
24-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.451.986

Retención DNCP
₲ 61.651
Retención IVA
₲ 471.818
Retención Renta
₲ 314.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153690
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.124.375
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.728.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas