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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000529
Monto de la Factura
₲ 168.122.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75260
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
16-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.880.965

Retención DNCP
₲ 599.126
Retención IVA
₲ 4.585.145
Retención Renta
₲ 3.056.764
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153858
Monto Contrato
₲ 1.013.124.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 963.462.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 963.462.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas