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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004409
Monto de la Factura
₲ 25.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108618
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.012.291

Retención DNCP
₲ 89.982
Retención IVA
₲ 688.636
Retención Renta
₲ 459.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
10/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153759
Monto Contrato
₲ 88.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.356.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.356.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas