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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007621
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157595
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.514.210

Retención DNCP
₲ 5.790
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
69/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156763
Monto Contrato
₲ 94.871.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.511.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.511.906

Datos de la Licitación

ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas