Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006530
Monto de la Factura
₲ 44.476.680
Nro. Solicitud de Transferencia
33460
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.893.799
Retención DNCP
₲ 156.881
Retención IVA
₲ 1.213.000
Retención Renta
₲ 1.213.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162432
Monto Contrato
₲ 59.017.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.554.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.554.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud