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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0049084
Monto de la Factura
₲ 4.053.400
Nro. Solicitud de Transferencia
47985
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.698.880

Retención DNCP
₲ 14.297
Retención IVA
₲ 110.547
Retención Renta
₲ 110.547
Multa
₲ 119.129

Datos del Contrato

Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
43/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162426
Monto Contrato
₲ 107.108.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.498.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.575.095

Datos de la Licitación

ID de Licitación
349743
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud