Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007627
Monto de la Factura
₲ 170.260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108646
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.949.029
Retención DNCP
₲ 635.637
Retención IVA
₲ 2.432.286
Retención Renta
₲ 3.243.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
71/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156713
Monto Contrato
₲ 814.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 782.520.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 782.520.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas