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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017200
Monto de la Factura
₲ 255.631.256
Nro. Solicitud de Transferencia
125377
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 243.100.676

Retención DNCP
₲ 910.977
Retención IVA
₲ 6.971.762
Retención Renta
₲ 4.647.841
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153760
Monto Contrato
₲ 271.417.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.087.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.087.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas