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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000495
Monto de la Factura
₲ 16.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94080
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.142.916

Retención DNCP
₲ 60.493
Retención IVA
₲ 462.955
Retención Renta
₲ 308.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-154097
Monto Contrato
₲ 2.794.556.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.655.277.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.655.277.576

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO, UMT Y FCM - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas