Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001379
Monto de la Factura
₲ 45.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94080
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.364.771
Retención DNCP
₲ 162.502
Retención IVA
₲ 1.243.636
Retención Renta
₲ 829.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-154097
Monto Contrato
₲ 2.794.556.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.655.277.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.655.277.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO, UMT Y FCM - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas