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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000497
Monto de la Factura
₲ 293.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.267.269

Retención DNCP
₲ 1.034.549
Retención IVA
₲ 7.999.091
Retención Renta
₲ 7.999.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
132/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-163992
Monto Contrato
₲ 999.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 924.185.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 924.185.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351868
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2018-2019 - AD REFERENDUM AMPLIACION PRESPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas