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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000183
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93598
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.727

Retención DNCP
₲ 53.455
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153758
Monto Contrato
₲ 498.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 471.308.673
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.308.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas