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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0000591
Monto de la Factura
₲ 8.964.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139020
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.524.601

Retención DNCP
₲ 31.944
Retención IVA
₲ 244.473
Retención Renta
₲ 162.982
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153700
Monto Contrato
₲ 311.162.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.909.784
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.909.784

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas