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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0029507
Monto de la Factura
₲ 116.841.600
Nro. Solicitud de Transferencia
76564
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.114.237

Retención DNCP
₲ 416.381
Retención IVA
₲ 3.186.589
Retención Renta
₲ 2.124.393
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSIRIS GROUP SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80063740-2
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-152954
Monto Contrato
₲ 6.650.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.213.875.263
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.213.875.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
320208
Nombre de la Licitación
MOPC N° 16/2017 LPN ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PLANTAS ASFÁLTICAS 2° Convocatoria
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas