Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001294
Monto de la Factura
₲ 505.226.314
Nro. Solicitud de Transferencia
99832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
07-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 452.392.910
Retención DNCP
₲ 1.800.443
Retención IVA
₲ 13.778.899
Retención Renta
₲ 9.185.933
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154725
Monto Contrato
₲ 18.755.743.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.729.025.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.729.025.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336215
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 119/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ? DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA´I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas