Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 485.419.614
Nro. Solicitud de Transferencia
155103
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.958.992
Retención DNCP
₲ 1.712.207
Retención IVA
₲ 13.238.717
Retención Renta
₲ 13.238.717
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
LP-12013-18-154725
Monto Contrato
₲ 18.755.743.619
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.729.025.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.729.025.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336215
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 119/2017 - LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ? DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL ACCESO ARRUA´I
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas