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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003715
Monto de la Factura
₲ 39.501.536
Nro. Solicitud de Transferencia
63691
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2019
Fecha de la Transferencia
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.414.531

Retención DNCP
₲ 142.350
Retención IVA
₲ 844.010
Retención Renta
₲ 1.100.645
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-168619
Monto Contrato
₲ 3.231.665.281
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.647.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.647.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS - AD REFERÉNDUM 2019
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3