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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003547
Monto de la Factura
₲ 20.633.800
Nro. Solicitud de Transferencia
34105
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
12-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.673.247

Retención DNCP
₲ 76.247
Retención IVA
₲ 294.769
Retención Renta
₲ 589.537
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169140
Monto Contrato
₲ 1.373.720.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.603.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.603.113

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4