Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003420
Monto de la Factura
₲ 45.386.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32788
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.273.174
Retención DNCP
₲ 167.712
Retención IVA
₲ 648.371
Retención Renta
₲ 1.296.743
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169140
Monto Contrato
₲ 1.373.720.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.302.603.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.302.603.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353563
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu (Ad Referéndum).
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4