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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0008360
Monto de la Factura
₲ 178.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48012
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
11-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.020.987

Retención DNCP
₲ 629.195
Retención IVA
₲ 4.864.909
Retención Renta
₲ 4.864.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-182999
Monto Contrato
₲ 1.330.812.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.244.646.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.244.646.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos Sanitarios, de Ferretería, Herramientas menores, Insumos de plásticos y metálicos - (Ad Referéndum) - Plurianual
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2