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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004071
Monto de la Factura
₲ 13.148.340
Nro. Solicitud de Transferencia
191066
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.456.833

Retención DNCP
₲ 47.428
Retención IVA
₲ 277.365
Retención Renta
₲ 366.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
168/19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-185393
Monto Contrato
₲ 1.230.413.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.235.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.235.765

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365194
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5