Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025051
Monto de la Factura
₲ 2.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149095
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.042
Retención DNCP
₲ 9.594
Retención IVA
₲ 74.182
Retención Renta
₲ 74.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-172925
Monto Contrato
₲ 462.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.709.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 427.709.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363612
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2