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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-001-0002781
Monto de la Factura
₲ 25.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135547
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
18-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.348.820

Retención DNCP
₲ 91.180
Retención IVA
₲ 705.000
Retención Renta
₲ 705.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSALINA ORUE PORTILLO
RUC
458028-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12005-19-169825
Monto Contrato
₲ 244.466.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.661.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.661.611

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353302
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS VARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5