Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000191
Monto de la Factura
₲ 180.788.716
Nro. Solicitud de Transferencia
169372
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.887.346
Retención DNCP
₲ 644.265
Retención IVA
₲ 4.930.601
Retención Renta
₲ 3.287.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO ANDRES TORRES LINARES
RUC
3672928-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12016-15-109167
Monto Contrato
₲ 855.320.924
Total Pagado por el Contrato
₲ 783.458.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.458.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288444
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES PARA REGIONAL CHORE - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional