Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010325
Monto de la Factura
₲ 8.240.640
Nro. Solicitud de Transferencia
173304
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.762.084
Retención DNCP
₲ 29.066
Retención IVA
₲ 224.745
Retención Renta
₲ 224.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-186689
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.860.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.353.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas