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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0010472
Monto de la Factura
₲ 10.318.200
Nro. Solicitud de Transferencia
158291
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.718.994

Retención DNCP
₲ 36.396
Retención IVA
₲ 281.405
Retención Renta
₲ 281.405
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
LP-12006-20-186689
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.860.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.157.353.422

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361157
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones de vehículos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas