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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011263
Monto de la Factura
₲ 1.796.004
Nro. Solicitud de Transferencia
34905
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.710.736

Retención DNCP
₲ 6.637
Retención IVA
₲ 25.657
Retención Renta
₲ 51.314
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12001-22-214237
Monto Contrato
₲ 65.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.364.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.364.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas