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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025679
Monto de la Factura
₲ 3.226.828
Nro. Solicitud de Transferencia
45420
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.226.828

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-50618
Monto Contrato
₲ 392.839.146
Total Pagado por el Contrato
₲ 337.588.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 337.588.377

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas