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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 70.153.291
Nro. Solicitud de Transferencia
120167
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.089.156

Retención DNCP
₲ 250.001
Retención IVA
₲ 1.913.272
Retención Renta
₲ 1.275.514
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOPEZ GUTIERREZ SA
RUC
80028491-7
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64488
Monto Contrato
₲ 4.650.416.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.238.449.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.238.449.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240702
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 70-2012 LPN PAVIMENTACION TIPO EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas