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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 124.778.333
Nro. Solicitud de Transferencia
91813
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
14-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.899.447

Retención DNCP
₲ 444.665
Retención IVA
₲ 3.403.045
Retención Renta
₲ 2.268.697
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PILAR CONSTRUCTORA S.A.
RUC
80010097-2
Número de Contrato
352
Código de Contratación (CC)
LP-12013-12-64496
Monto Contrato
₲ 10.548.791.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.486.360.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.486.360.104

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228085
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES EN VARIOS TRAMOS CAMINEROS DE LA RED VIAL NACIONAL - AD REFERENDUM AL PNG 2012
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas