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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007394
Monto de la Factura
₲ 350.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203622
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.365.909

Retención DNCP
₲ 1.234.545
Retención IVA
₲ 9.545.455
Retención Renta
₲ 9.545.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13001-22-218753
Monto Contrato
₲ 4.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.828.787.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.578.796.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
408872
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS JUZGADOS DEL DPTO. CENTRAL - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Central / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Central