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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016539
Monto de la Factura
₲ 13.165.670
Nro. Solicitud de Transferencia
150754
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.768.843

Retención DNCP
₲ 50.446
Retención IVA
₲ 89.001
Retención Renta
₲ 257.380
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
2/2015
Código de Contratación (CC)
LP-11003-15-103520
Monto Contrato
₲ 474.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 451.978.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 451.978.667

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284027
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2015)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados