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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011921
Monto de la Factura
₲ 4.540.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92296
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.318.218

Retención DNCP
₲ 16.182
Retención IVA
₲ 123.840
Retención Renta
₲ 82.560
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12006-12-67084
Monto Contrato
₲ 2.504.145.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.920.170.139
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.920.170.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
245561
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas