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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
019-002-0000514
Monto de la Factura
₲ 13.017.700
Nro. Solicitud de Transferencia
14904
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.379.597

Retención DNCP
₲ 46.390
Retención IVA
₲ 355.028
Retención Renta
₲ 236.685
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110655
Monto Contrato
₲ 32.928.088
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.565.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.552.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292188
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas