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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000255
Monto de la Factura
₲ 146.814.500
Nro. Solicitud de Transferencia
90556
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
06-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.617.919

Retención DNCP
₲ 523.194
Retención IVA
₲ 4.004.032
Retención Renta
₲ 2.669.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-110669
Monto Contrato
₲ 1.143.782.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.087.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.080.087.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294448
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - DE CARÁCTER PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias