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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003009
Monto de la Factura
₲ 22.814.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103335
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.642.439

Retención DNCP
₲ 81.301
Retención IVA
₲ 622.200
Retención Renta
₲ 414.800
Multa
₲ 2.053.260

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
116/2015
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-117646
Monto Contrato
₲ 226.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 206.874.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 206.874.228

Datos de la Licitación

ID de Licitación
292542
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERENDUM DISPONIBILIDAD DEL PLAN FINANCIERO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas