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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 82.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129557
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.456.000

Retención DNCP
₲ 294.000
Retención IVA
₲ 2.250.000
Retención Renta
₲ 1.500.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112020
Monto Contrato
₲ 575.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 546.814.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 546.814.545

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas