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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002689
Monto de la Factura
₲ 143.675.420
Nro. Solicitud de Transferencia
29836
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.632.712

Retención DNCP
₲ 512.007
Retención IVA
₲ 3.918.421
Retención Renta
₲ 2.612.280
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-28001-15-112022
Monto Contrato
₲ 446.706.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.366.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 425.366.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291841
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas