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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009995
Monto de la Factura
₲ 105.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.809.774

Retención DNCP
₲ 370.364
Retención IVA
₲ 2.863.636
Retención Renta
₲ 2.863.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
424313_04
Código de Contratación (CC)
LP-23006-23-227553
Monto Contrato
₲ 1.038.744.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 978.282.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 978.282.534

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena