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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000881
Monto de la Factura
₲ 4.426.580
Nro. Solicitud de Transferencia
18092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.262.501

Retención DNCP
₲ 16.526
Retención IVA
₲ 63.237
Retención Renta
₲ 84.316
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
LP-12009-17-147515
Monto Contrato
₲ 1.665.399.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.459.315.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.315.264

Datos de la Licitación

ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia