Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024885
Monto de la Factura
₲ 5.633.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129843
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.633.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-31830
Monto Contrato
₲ 765.637.496
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.505.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.505.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas