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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 13.829.760
Nro. Solicitud de Transferencia
78364
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
03-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.829.760

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
LP-12006-11-32122
Monto Contrato
₲ 379.120.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.317.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.317.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
219554
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS PARA LA DGJP, LA SSEEI, LA SET Y LA DIRECCION GENERAL DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS, LA UDM Y LA UMMHA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas