Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007213
Monto de la Factura
₲ 40.887.891
Nro. Solicitud de Transferencia
146549
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.513.420
Retención DNCP
₲ 144.223
Retención IVA
₲ 1.115.124
Retención Renta
₲ 1.115.124
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
LP-13001-20-190230
Monto Contrato
₲ 1.089.999.984
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.063.011.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.509.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378428
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL Y EL ARCHIVO REGISTRAL DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE AUTOMOTORES - PLURIANUAL - SBE - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia