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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002069
Monto de la Factura
₲ 617.847
Nro. Solicitud de Transferencia
85328
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.847

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
030
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-34514
Monto Contrato
₲ 70.200.302
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.910.296
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.910.296

Datos de la Licitación

ID de Licitación
211149
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas