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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001881
Monto de la Factura
₲ 257.789.952
Nro. Solicitud de Transferencia
112459
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2012
Fecha de la Transferencia
19-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 257.789.952

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
343
Código de Contratación (CC)
LP-28001-11-26469
Monto Contrato
₲ 6.186.958.848
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.042.308.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.042.308.800

Datos de la Licitación

ID de Licitación
220770
Nombre de la Licitación
PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, VIGILANCIA Y CONTROL DEL CAMPUS Y RECTORADO DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado